財務部負責人崗位職責
一、在院長和總會計師領導下,全面負責醫院財務管理和會計核算工作,監督醫院各部門執行財務規章制度。
二、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求,制訂各項內部財務會計制度,并監督檢查各項制度的執行。發現違反制度的情況及時糾正,重大問題應及時向單位負責人或上級主管部門報告,不斷總結經驗,修訂和完善各項制度。
三、指導與協調本部門工作人員在日常工作中碰到的困難與問題。
四、負責組織會計人員繼續教育和專業培訓,加強職業道德教育,提高會計人員整體素質。
五、根據醫院發展規劃和上級下達的控制指標,負責年度預、決算編制工作,認真組織實施并按有關規定和權限加強管理。
六、嚴格遵守財經紀律和各項財務規章制度,具體組織會計核算和監督;對各項財務會計工作定期進行研究、檢查、總結與分析。
七、做好財務分析工作,為醫院領導決策提供依據。
八、參與經濟管理和決策。審核各項經濟合同、協議,對違反國家法律和規章制度,損害醫院利益的經濟合同、協議拒絕執行,并向院領導報告。對修建工程、大型設備購置、對外投資,從財務角度進行可行性分析和論證,為領導決策當好參謀。
九、負責審核對外提供的會計資料和會計報表,保證會計信息真實完整。并定期或不定期進行專題或綜合財務分析。
十、依法執行會計監督。對醫院各項經濟活動定期或不定期進行檢查和業務指導。及時制止和糾正違法違規行為,重大問題及時向醫院領導和有關部門匯報。
住院處負責人工作職責
一、遵守醫院規章制度,在財務部主任領導下,執行《住院處工作制度》,做好住院處管理與協調工作,嚴格執行收費標準,杜絕不合理收費。
二、負責傳達貫徹醫院的文件和會議精神,確保醫院對各項工作的要求落到實處。
三、負責制定科室各項工作計劃,總結成績,找出差距,促使科室工作有更大的提高。
四、負責督導科室人員的服務態度和勞動紀律,強化優質服務和一切為了患者的意識,獎優罰劣。
五、及時審查住院費用、日報表,做到數字準確、書寫正規,賬賬相符。
六、做好結算資料的匯總、保管,及時與財務部對帳,發現問題及時匯報解決。
七、負責住院處的日常安全管理,保障HIS系統、POS機等設備的正常運轉,出現故障及時與有關部門聯系予以解決。
八、安排協調各崗位工作關系,提高工作效率,為患者和臨床提供優質服務。
九、完成領導交辦的其它工作。
門診收費負責人工作職責
一、在財務部領導下,負責協調安排各窗口的掛號及收費工作,嚴格收費標準,監督不合理收費。
二、負責傳達貫徹醫院的文件和會議精神,確保醫院對各項工作的要求落到實處。
三、保障醫院收費系統和POS機系統的正常運轉,出現故障及時與有關部門聯系予以解決。
四、負責督導科室人員的服務態度和勞動紀律,強化優質服務和一切為了患者的意識,獎優罰劣,做好日常安全管理工作。
五、負責監督科室匯總人員每日業務收入和銀行賬目的核對工作,日清月結,月末匯總核對審核后上報財務部。
六、負責監督核對個人周轉金、病例及就診卡使用情況,定期檢查庫存的數量和賬目。
七、負責對科室的各類票據的登記、領用、核銷,做好票據管
理和核查工作。
八、負責落實領導交給的臨時性工作。
住院處崗位職責
一、負責辦理住院病人的入院手續,結算住院病人住院費用。
二、病人持就診卡經醫師在院HIS系統內申請住院后方可辦理住院手續。
三、憑身份證或其他有效證件.按照住院病歷首頁的要求,認真、準確、詳細填寫相關信息。
四、保管好備用金,不得挪用。
五、定期結賬、對賬;所收款項足額上繳,做到數字真實、科目準確;每月5日前向財務部報表。
六、為病人提供住院結算單、費用清單。
七、監督病房合理收費,及時審核病區退費申請。
八、遵守財務制度,以身作則,奉公守法。
門診收費處崗位職責
一、負責辦理門診掛號和醫藥費收取工作,辦理夜間住院業務,按照規定流程辦理各項退費業務。
二、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明,耐心解釋,不刁難,不推諉病人;熟練掌握計算機操作技術,努力提高工作效率,縮短病人等待時間。為病人打印結算單、費用明細單等。
三、保管好備用金,不得挪用。
四、每天作出收支日報表,每天下班前對現金、支票等進行清點并交出納員,做到賬款相符,當日送存銀行。
五、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管,不準丟失,不準借用或挪用他人收據,按順序使用,不準任意作廢、涂改收據。
六、嚴格執行物價收費標準,劃價要做到準確無誤、快捷。
七、每天下班將現金、收據、印章等鎖存保險柜。
后勤倉庫會計崗位職責
一、認真執行醫院的規章制度及財務管理制度,按工作流程做好各項工作。
二、進倉的物質要根據入庫清單及保管員確認的數量,按名稱、
型號、數量、規格、金額入賬,仔細審核票據,嚴禁涂改票據,做到當日票據當日清理入賬。
三、每月統計本月物質收入、發出數及庫存數,登記發票數及已
入庫發票未到數,及時報財務掛賬。
四、負責按月編制倉庫進、出、存報表,并報各領導部門。
五、對庫存物資定期盤點,使賬物相符、賬單相符,帳卡相符,
盤點表及時上報。
六、對新購資產及低值易耗協同采購員做好驗收工作,并進行資
產條碼的打印及張貼。
七、對增加或報廢的資產及低值易耗及時報財務部,做好資產出
入庫管理工作。
八、協同財務部做好資產的盤點,做到帳、卡、物相符。
財務部固定資產會計崗位職責
一、負責全院固定資產的財務監督和會計核算工作
二、貫徹執行國家有關固定資產管理的法律、法規、政策,建
立健全醫院固定資產管理制度;
三、負責醫院固定資產的財務監督和會計核算工作,設置固定
資產總分類賬,確保固定資產總賬與實物賬相一致;
四、協助設備科、總務科做好固定資產實物管理工作,加強對
實物管理的監督和控制;
五、會同相關部門對有關資產的新增、處置情況進行上報,并
根據上級部門審核結果進行賬務處理。
藥品會計崗位職責
一、在財務部業務指導和藥劑科的領導下開展工作,主要負
責藥品入、出庫、數量、金額的核算。
二、按照會計制度規定,正確設置和使用會計科目。
三、嚴格把好藥品的購入及消耗關,及時處理賬務。
四、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務部核對金額,做到
賬賬相符、帳實相符 。
五、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃
價、收款工作正常運行。
六、在核算中發現問題,要及時處理,對重大問題要及時向
領導報告。
七、每月按時上報財務部當月購、銷明細,各種統計報表報
送要及時,內容要正確、完整。
八、完成領導臨時交辦的各項任務。
財務部會計崗位職責
一、在財務部負責人的領導下,嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等,按照醫院會計制度規定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料,按國家統一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律,及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝 訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、認真貫徹執行國務院頒發的“會計條例”和有關規定。
財務部出納員職責
一、在財務部門負責人的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報,做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫,并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
物價管理崗位職責
一、負責對各類醫療服務項目收費標準的確認,嚴格執行政府定價。
二、定期不定期對各科醫療服務收費進行監督檢查,及時將結果向主管院領導報告,并提出整改意見及措施。
三、負責醫療服務項目內容及醫療服務價格的公開,及時調正變動。
四、負責接待與調查患者對醫療服務價格的投訴,及時協調與處理,并向相關科室通報,各項工作記錄完整。
財務部門成本及績效核算崗位職責
一、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定,結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。
二、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標,確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
三、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格 等制度,為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
四、按成本核算的內容、程序、方法,進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因,對照本單位歷史資料和同行業的先進水平,提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
五、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況,在成本核算的基礎上,擬定科室經濟核算的范圍及方法,并將成本核算結果作為對科室進行考核、 評價和獎懲的因素之一。
六、根據醫院分配方案,完成績效核算工作。
會計檔案管理崗位職責
一、按照《會計檔案管理辦法》的規定規范管理會計檔案,做到妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴防毀損、散失和泄密。
二、負責管理會計憑證、會計帳簿和財務報告等會計核算專業資料,按制度規定,定期裝訂、編號、編目、閱卷。年終決算后,收集整理全年的會計資料,閱卷歸檔,并做好相關登記工作。
三、做好檔案室清潔衛生,杜絕水、電、火、盜等各種不安全因素。
四、遵守職業道德,保守商業秘密。
五、對保管期滿的會計檔案,嚴格按規定程序銷毀,嚴禁私自處理。
六、完成領導交辦的其它工作。